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新嘉集团(嘉定供销社)召开内部审计问题整改推进会

为抓实内审发现问题整改、防范合规风险,9月14日,新嘉集团(嘉定供销社)召开内部审计问题整改推进会。新嘉集团(嘉定供销社)党委书记、新嘉集团董事长、嘉定供销社理事会主任汪巍忠主持会议并讲话。新嘉集团(嘉定供销社)党政班子成员、各基层单位行政正职及本部纪检监察室、法务审计部相关人员参加会议。 

会议围绕2023—2025年内审发现问题整改情况,由相关单位按问题清单逐项汇报整改进展,法务审计部作补充说明,重点分析“整改中”和“无法整改”事项,逐项明确解决路径和推进安排。

汪巍忠在讲话中强调,各单位要深刻认识审计整改的严肃性,坚持问题导向,以整改实效推动管理提升。一是要规范合同管理,紧盯资产租赁和工程管理等重点领域,做到前期洽谈充分、履约执行严格、违约追责到位;二是要坚持目标导向,针对历史遗留问题,科学制定整改计划,分类施策、跟踪问效,系统有序推进;三是要强化内部管理,重点抓好档案管理,健全制度机制、堵塞管理漏洞,推进精细化管理。针对共性问题,各单位要举一反三、引以为戒、对照自查,推动企业持续健康发展。

新嘉集团(嘉定供销社)党委副书记、新嘉集团总经理、嘉定供销社理事会常务副主任印耀华就整改落实工作提出要求,强调要坚持整改留痕、闭环管理,压实整改责任,注重整改实效,把问题整改与日常管理结合起来,防止问题回潮。